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开具红字发票操作流程

2016/5/27 作者: 来源:

1.点‘发票管理’,再点‘信息表’,点‘红字增值税专用发票信息表填开’


2.弹出红字发票信息表信息选择界面


3.购方申请有两种情况

当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面。

当选择未抵扣时,应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”进入填开界面。

【手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息】

4.点击“发票管理-红字发票信息表”菜单项

5.点击“红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单,选中开具的红字发票信息表,点击上传


6.上传成功后会显示审核通过,并生成信息表编号


7.进入专用发票填开界面,点击“红字”,选择“直接开具”,将信息表编号直接输入后点“确定”,核实信息无误后方可打印。

注意:用户在升级后开具红字发票时出现乱码情况,您可以执行系统设置下的“初始化”,或者点击“发票管理”-“发票修复”-“全部删除”,再输入信息表编号后手动输入蓝字发票上的信息后打印。




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